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    為什么要開發(fā)票才能拿到錢(為什么要開發(fā)票)

    在國家以票管稅的大環(huán)境下,發(fā)票開具管理越來越嚴格。對于企業(yè)來說,日常經(jīng)營除了涉及稅法明確規(guī)定無需開票的業(yè)務外,其余均需開具發(fā)票,這是毋庸置疑的。下面小編就帶大家來看看,經(jīng)營業(yè)務為什么一定要開具發(fā)票?

    一、 不開發(fā)票的影響

    不開(銷售方)銷項票——企業(yè)違法:

    國家稅法規(guī)定,應開具發(fā)票而未開具的,稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得沒收;

    不開(購買方)進項票——企業(yè)損失:

    增值稅企業(yè)所得稅無法抵扣,會造成稅金損失。

    a.增值稅:

    應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出-上期期末留抵

    進項稅額是指納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)支付或者負擔的增值稅額;

    稅法明確規(guī)定,未取得增值稅專用發(fā)票對應的進項稅額不得抵扣!

    舉個例子:

    一家企業(yè)7月銷項稅額100萬,進項稅額50萬,假設不存在進項稅額轉出和上期期末留抵,本月應交的增值稅為:

    收到進項票:增值稅=100-50=50萬

    未收到進項票:增值稅=100萬

    企業(yè)需要多交增值稅50萬元。

    b.企業(yè)所得稅:

    應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損

    各項扣除是指企業(yè)的成本、費用、稅金、損失;

    根據(jù)總局的《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》公告,企業(yè)發(fā)生支出,應取得稅前扣除憑證,作為計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除相關支出的依據(jù),發(fā)票(專票+普票)時扣除憑證的主要構成部分。

    舉個例子:

    一家企業(yè)(一般企業(yè)稅率25%)2019年收入總額500萬,各項扣除合計300萬,其中收取發(fā)票對應的扣除合計100萬,假設不存在不征稅收入、免稅收入和以前年度虧損,2019年度應交的企業(yè)所得稅為:

    開了進項票:企業(yè)所得稅=(500-300)*25%=50萬元

    不開進項票:企業(yè)所得稅=(500-300+100)*25%=75萬元

    企業(yè)需要多交企業(yè)所得稅25萬元。

    注意:

    不管專票還是普票,都要開具!

    專票用于增值稅抵扣,專票和普通都可以用于企業(yè)所得稅抵扣。

    二、 發(fā)票怎么開?

    小規(guī)模納稅人是否能開專票?

    《國家稅務總局關于增值稅發(fā)票管理等有關事項的公告》(國家稅務總局公告 2019年第33號)所有小規(guī)模納稅人(其他個人除外)均可以選擇使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開具增值稅專用發(fā)票。

    稅法規(guī)定不得開具專票的情形:

    商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品;

    金融商品轉讓;

    提供旅游服務選擇按扣除向旅游服務購買方收取并支付的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和其他接團旅游企業(yè)的旅游費用繳納增值稅的,向旅游服務購買方收取并支付的上述費用;

    銷售免稅貨物或者提供免征增值稅的銷售服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn);

    向個人消費者銷售貨物或者提供銷售服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn);

    銷售舊貨或者自己使用過的固定資產(chǎn),按簡易計稅的。

    三、什么情況下算虛開?

    為他人、為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的發(fā)票;

    讓他人為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的發(fā)票;

    介紹他人開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的發(fā)票。

    四、 一不小心發(fā)票違章了?

    下列情形屬于發(fā)票違章:

    為什么要開發(fā)票(為什么要開發(fā)票才能拿到錢)

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